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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2613
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A4 A 4云彩纸 | 得力/deliA4 | 件 | 1.00 | 185 | 185 |
| 2 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 票夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 英联 300D 墨粉/碳粉 | 英联/YINGLIAN300D | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
| 4 | 得力 33426 彩色长尾夹 | 得力/deli33426 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 订书机取钉器 | 得力/deli0314 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 联想(Lenovo) LD2441 硒鼓粉盒 | 联想/lenovoLD2441 | 个 | 1.00 | 220 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿提克﹒吾不力卡斯木
联系电话: 166****1144
传真:
地址: **市古**路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: