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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 强林 1713-16账本 | 强林/QIANGLIN1713-16, | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 | 贵鑫84消毒液500g, | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 3 | 得力 5511A 档案袋 | 得力/deli5511A, | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 得力 7092 胶棒固体胶 | 得力/deli7092, | 支 | 144.00 | 2 | 288 |
| 5 | 得力 奖状24828 | 得力/deli24828, | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 6 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 盒 | 9.00 | 8 | 72 |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 13.00 | 12 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尤伟
联系电话: 152****0632
传真:
地址: 林泉镇街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: