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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N929********26203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 扎带 捆绑带 | 国产扎带 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 国产 气吹 气针 | 国产气针 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 国产 气吹 打气筒 | 国产打气筒 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 晨光 AJD97321 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97321 | 个 | 5.00 | 1 | 5 |
| 5 | 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶5kg | 桶 | 10.00 | 45 | 450 |
| 6 | 三木 小号中号 报告夹 | 三木/Sunwood小号中号 | 包 | 4.00 | 12.5 | 50 |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 提 | 16.00 | 14.37 | 229.92 |
| 8 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 9 | 得力 30282 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30282 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵建梅
联系电话: 159****2171
传真:
地址: **市**区**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: