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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWMY2201 黑色S01易擦白板笔 10支/盒 | 晨光/M GAWMY2201, | 盒 | 2.00 | 13.5 | 27 |
| 2 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS26, | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 3 | 得力 7733 便利贴76x76mm (单位:包) | 得力/deli7733, | 包 | 14.00 | 3 | 42 |
| 4 | 得力 9864ES 快干 印泥 **(红)(个) | 得力/deli9864ES, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 百利盛BLS35-18CA4透明按扣式文件袋 | 无品牌BLS35-18C, | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王正伟
联系电话: 151****2493
传真:
地址: **县**街道西门路63号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: