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400-688-2000
******项目2月生产物资采购需求
2026-01-27 14:53:18
需求信息
| 需求编号 |
公司名称 |
成交模式 |
| **** |
**** |
总价模式 |
| 成交明细 |
付款方式 |
成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 |
票据 |
5天 |
| 发票类型 |
收货地址 |
税率要求 |
| 专票 |
**省**市**县岱东镇庙沿37号 |
13% |
| 支付周期 |
报价截止时间加急标书代写 |
采购需求审批单 |
| 1个月 |
2026-01-30 17:00:00 |
查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: ****工程局有限公司
纳税人识别号: 915********929339C
注册地址: **市**区一环路东四段8号**大厦1幢五楼A座
注册电话: 028-****8089
开户银行: ****银行****公司****支行
银行账号: 228********015901
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 |
分局名称 |
| **** |
****公司 |
| 需求发布人 |
联系电话 |
| 李映科 |
173****5908 |
| 收货联系人 |
联系电话 |
| 李映科 |
173****5908 |
| - |
招标备注 |
| - |
- |
需求澄清
商品明细
商品图片 商品名称 商品别名 品牌 规格型号 数量 商品单位 技术标准 附件 备注
| 图片1 |
道路标线反光漆 |
|
|
白色/1KG |
150.0 |
桶 |
|
|
|
| 图片2 |
洗扫车扫把 |
|
|
170MM |
22.0 |
个 |
|
|
|
| 图片3 |
高压防爆水带 |
|
|
65mm |
50.0 |
米 |
|
|
|
| 图片4 |
香蕉水 |
|
|
胶桶 10L 通用稀释剂 |
5.0 |
桶 |
|
|
|
| 图片5 |
羊毛刷 |
|
|
5寸 |
20.0 |
把 |
|
|
|
| 图片6 |
美纹纸 |
|
|
20mm*50m |
40.0 |
卷 |
|
|
|
| 图片7 |
油灰刀 |
|
|
3寸 |
5.0 |
个 |
|
|
|
附件(7)
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