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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳能 GI-83 墨盒 | 佳能/CanonGI-83, | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 索尼 DVD+R 4.7G光盘 | 索尼/SonyDVD+R, | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 把 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 4 | 联想 K103 移动硬盘 | 联想/lenovoK103, | 块 | 3.00 | 439 | 1317 |
| 5 | 得力 2214 无线鼠标 | 得力/deli2214, | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 6 | 得力 0478 省力订书机 | 得力/deli0478, | 个 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAT-TN3435, | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 8 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74, | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙丽
联系电话: ****9130
传真:
地址: **市**区**大道516号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼