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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 环卫竹扫把 扫把 | 卫洋环卫竹扫把 | 把 | 7.00 | 28 | 196 |
| 2 | 得力 3496A 单据/收据/凭证 | 得力/deli3496A | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 得力 5506 文件袋 | 得力/deli5506 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 晗畅 单个铁撮箕 簸箕 | 晗畅单个铁撮箕 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 利得 物业垃圾袋70*80cm 垃圾袋 | 利得物业垃圾袋70*80cm | 把 | 2.00 | 23.5 | 47 |
| 6 | 齐心 B3704 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3704 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙热鲁
联系电话: 152****3103
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: