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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7660
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 CD-R 单片装光盘 光盘 | 20 | 36.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 整箱纸杯 纸杯 | 8 | 1760.0 | A\维克奇 | 验收通过 | |
| 3 | 多利 A3 80g 【4包装】共2000张 打印/复印纸 | 1 | 156.0 | 多利/duolli\多利 A3 80g | 验收通过 | |
| 4 | **槿 (AFH)ML-4220A1 商用擦手纸 抽纸 | 30 | 2700.0 | 无品牌\**槿 | 验收通过 | |
| 5 | APP 多利 A4 80g 80克A4 8包/款 打印/复印纸 | 30 | 4680.0 | APP\多利 A4 80g | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 盒抽纸FT18090 8提/箱 | 8 | 1320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 7 | 九星84****宾馆****学校消毒除菌漂白衣物 500ml | 1 | 75.0 | 艾美/NB\九星84****宾馆****学校消毒除菌漂白衣物 500ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |