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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1C371****253402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0213 订书钉 得力(deli) 订书钉加厚 厚层订书针 1盒 得力订书钉25页订书针不锈钢订书钉订书机钉子通 可钉100页 23/13 不锈钢02 | 得力/deli0213 | 盒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 2 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 晨光(M G) a4纸打印复印纸70克白纸8包/箱A4纯木浆纸学生草稿纸批发办公用纸单包500张 70克A4蓝晨光 8包/箱 | 晨光/M GAPYVQ 959 | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 3 | 卓达 7011 印油 卓达(trodat)7011水性印油回墨章专用印油回墨日期印章油墨印油发票财务办公用品印章油红色印泥 7011蓝色28ML | 卓达/ZHUODA7011 | 个 | 4.00 | 22 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘春林
联系电话: 0435-****970
传真:
地址: **市**区**路92号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: