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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光K-39中性笔 黑色1中性笔 | 晨光/M G晨光K-39中性笔, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 格之格 TN-2325 碳粉 | 格之格TN-2325, | 瓶 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 齐心 GP306 黑色装经济实用商务中性笔 | 齐心/ComixGP306, | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325, | 盒 | 1.00 | 135 | 135 |
| 5 | 双飞燕 KB-N9100 有线鼠标键盘 | 双飞燕/A4TECHKB-N9100, | 套 | 1.00 | 55 | 55 |
| 6 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装, | 卷 | 80.00 | 3 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张波
联系电话: 182****7850
传真:
地址: **市莲城大道26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: