因医院业务发展需要,现对2025年度会计报表财务收支审计及内控评价风险评估项目的市场价格进行调研,诚邀符合调研资质要求的供应商在本公告的有效期内****采购部邮箱进行调研。
一、项目基本情况
(一)项目名称:****2025年度会计报表财务收支审计及内控评价风险评估项目
(二)市场调研目的:了解当前市场同类服务的普遍收费标准、服务内容及实施方案,为后续招标采购合理设定控制价提供市场依据
(三)服务要求:
1. 调研内容:对医院2025年度会计报表、财务收支、内部控制、风险管理进行全面、独立、客观的审计与评价、评估,确保财务信息真实准确、内控体系有效运行,为医院合规运营、风险防范及管理决策提供可靠依据。
2. 服务内容:
2.1 对医院年度会计报表、财务收支情况进行审计,会计报表及收支情况审计时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。
2.2 内部控制评价和风险管理审计
(1)评价内控体系有效性
对医院预算管理、收支业务、采购流程、合同管理、资产管理、基建业务、科研经费使用等涉及内控各类业务环节的内部控制设计及执行情况进行全面评估、评价。识别内控缺陷和漏洞,****医院运营及财务安全的影响。
(2)防范重大风险
评估医院在资金管理、医疗收费、医保结算、债务偿还等领域的关键风险点,提出风险等级划分及应对策略。关注廉政风险防控机制的有效性,强化权力运行监督。
(3)推动合规化管理
确保医院内控体系符合《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》、《行政事业单位内部控制评价办法》等政策要求,****医院复评审、财政专项检查等外部监督。
3. 服务要求:
3.1 按法律法规、国家政****医院或管理部门认可的年度会计报表、财务收支审计报告以及《内部控制评价报告》、《内部控制风险评估报告》。
3.2 人员配置:拟担任项目负责人的注册会计师必须具有类似审计业务经验,拟投入本项目的人员中注册会计师不少于2人,具有会计专业助理人员不少于2人。
3.3 设施设备配置要求:配备满足审计所需电脑及相关审计专业软件。
3.4 报告出具时间:将在以后招标文件或中标合同中约定
3.5 其它需要说明的事项:本项目须提供伴随服务,提交审计报告后一年内,采购人向供应商发出通知后,供应商审计人员应在1个工作日内响应,并及时协助解决相关问题。
二、市场调研要求
请根据上述服务标准及内容,报出2025年度会计报表财务收支审计及内控评价风险评估项目总预计费用。
三、供应商要求
(一)投标人参加本次投标活动应具备下列条件:
1.具有独立法人资格,相应的经营范围,独立承担民事责任的能力,并且具有有效的营业执照和经营许可。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录,能提供良好售后服务。
4.在经营活动中三年内没有重大违法记录。
(二)投标人报名时需要以下资料/物品:
1.统一社会信用代码营业执照(企业法人)或统一社会信用代码法人登记证书(事业法人)复印件。
2.报价单(模板见附表)。
3.所报价格相关佐证资料
注:以上资料均需加盖公章
四、公告期限、时间地点、联系方式
公告期限:自本公告发布之日起三个工作日
报名及提交资料截止:2026年2月2日11:30
报名方式:将文件要求****采购部邮箱
邮箱地址:****@qq.com
联系时间:09:00~11:30;14:30~17:00
地 址:**市**区康泰路86号,****第三住院部9****办公室
联 系 人:肖老师
联系电话:028-****0735
五、此次市场调研在于市场行情与价格信息的收集分析,其性质为调研,而非招标。
六、本公告解释权归采购人所有。
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2026年1月28日
附表:报价明细表
| 内容 |
报价(元) |
伴随服务(若有) |
备注 |
供应商名称: (盖单位公章)
联系人:
联系电话:
日 期: