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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 73857 丙烯颜料 | 得力/deli73857 | 盒 | 10.00 | 24.5 | 245 |
| 2 | 得力 83638 卡纸 | 得力/deli83638 | 包 | 10.00 | 50 | 500 |
| 3 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 4 | 晨光 跳棋 飞行棋跳棋儿童磁性棋类桌游便携折叠磁力成人男女孩互动玩具小号 | 晨光/M GAPK959B5 | 副 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 校长
联系电话: ****946****
传真:
地址: **县桐木镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**村
附件信息: