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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7327
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 5 | 7.5 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 2 | 刷子 | 5 | 12.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-188 电子计算器 | 5 | 195.0 | 晨光/M G\MG-188 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2086 美工刀 | 5 | 27.5 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 77791 剪刀 | 5 | 35.0 | 得力/deli\77791 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63110 文件夹 | 40 | 300.0 | 得力/deli\63110 | 验收通过 | |
| 7 | 夹子/收纳夹子 | 195 | 468.0 | 无品牌\中号 | 验收通过 | |
| 8 | 夹子/收纳夹子 | 40 | 100.0 | 无品牌\F68小抽杆夹 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 夹子/收纳夹子 | 100 | 240.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 久洁 70*80 垃圾袋 | 203 | 10556.0 | 久洁/Jojell\70*80 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1154 文件袋 | 50 | 175.0 | 齐心/Comix\A1154 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5681 档案盒 | 36 | 306.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5682 档案盒 | 10 | 55.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |