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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2826x20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 T1680 学生用笔记本 | 得力/deliT1680 | 本 | 11.00 | 7 | 77 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 70.00 | 8.5 | 595 |
| 3 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 5 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 28.00 | 24 | 672 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李阳
联系电话: 138****8299
传真:
地址: 猴石镇猴石村二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: