****2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 ****概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 ****2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年****预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算 三公 经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出****政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发**市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)标书代写
正文内容
第二部分 ****概况
掌握辖区影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。负责辖区**侦查工作,协调侦办重大刑事犯罪案件、经济犯罪案件和危害国家安全的犯罪案件,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。协调侦办辖区食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、农资等领域犯罪案件。负责辖区治安管理工作,协调处置危害社会治安的重大治安事故和群体性事件,依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。****机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。****机关对公共信息网络的安全保护工作。组织开展对辖区恐怖活动的防范、侦察和打击工作。组织开展辖区禁毒工作。****机关营商环境建设及政务服务工作。负责辖区**队伍监督管理工作和警务督察工作。****机关党的建设、纪检、思想政治、宣传工作和队伍建设,承办区委、****机关交办的其他事项。
二、机构设置
**********局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。内设26个部门,包括:
办公室、政工室、警务保障部、****中心、治安大队、刑侦大队、****大队、经侦大队等16****大队;****派出所、兴盛派出所、**派出所、**派出所等10个派出机构。
第三部分 ****2026年部门预算情况说明
(一)收入预算8752.31万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入8752.31万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元;
4.财政专户管理资金收入 0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(二)支出预算8752.31万元,其中:
1.基本支出8183.21万元;
2.项目支出569.1万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出490万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金569.1万元。
2026年预算收支比上年增加948.41万元,增加的主要原因单位人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2026 年,****管理专项资金共 0个,涉及资金0 万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年,****机关运行经费预算为1072.76万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购安排情况
2026年,****安排政府采购预算490万元。其中:货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购490万元。
五、"三公"经费预算情况
2026年,****财政拨款预算安排的 三公 经费预算为620万元,比上年增加80万元,增长14.81%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因为无支出。
2.公务接待费0万元,与上年持平。主要原因为无支出。
3.公务用车购置及运行费620万元,比上年增加80万元,增长14.810%。其中:(公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费620万元,比上年增加80万元,增长14.81%)。主要原因为车辆核定增加16台。
财政拨款预算 三公 经费支出表
单位:万元
| 项 目 |
金 额 |
|
| 2025年 |
2026年 |
|
| 合 计 |
0 |
0 |
| 1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
| 2.公务接待费 |
0 |
0 |
| 3.公务用车购置及运行费 |
540 |
620 |
| 其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
| 公务用车运行费 |
540 |
620 |
六、国有资产占有情况
****2026年年初预算购置固定资产10万元。其中:车辆0台,金额0万元;单位价值50万元-100万元的设备0台;单位价值100万元以上的设备0台。
根据预算绩效管理要求,****2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金569.1万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:****机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括****事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括****事业单位****中心、****事业单位。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):反****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.社会****行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括****事业单位)开支的离退休经费。
17.社会****行政事业单位****事业单位离退休(项):反****事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
21.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
22.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映
第五部分 2026年****部门预算批复表
(该部分内容另附表)