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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********210********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (10盒装) | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 9.7 | 48.5 |
| 2 | 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 筒 | 20.00 | 6.1 | 122 |
| 3 | 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES, | 筒 | 20.00 | 8.48 | 169.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈晏生
联系电话: 189****8968
传真:
地址: 猫场镇新大街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: