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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:冯林
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****种场村
采购单位联系人和联系方式:阿卜力米提﹒艾则孜:138****6864
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****28920
采购单位预算编码:171002
三、成交信息
成交日期:2026年1月28日
总成交金额(元):4662 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区**县巴格其镇肖尔瓦克村357-2 | 4662.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力/deli得力(deli)财务凭证装订机配套透明尼龙铆管热熔胶管装订管塑料管 透明色 装订线材 | 得力/deli | 得力(deli)财务凭证装订机配套透明尼龙铆管热熔胶管装订管塑料管 透明色 | 2 | 136.0 | 272.0 | |
| 2 | 西玛/simaaFM151西玛(SIMAA)记账凭证封面210*120 小号凭证封皮212*122mm - 封面+封底 50套/包 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | FM151 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 3 | 晨光/M GAGP16305中性笔 | 晨光/M G | AGP16305 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 4 | 齐心/ComixEB405长尾夹 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | EB405 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 5 | 得力/deli0017订书针 订书钉 | 得力/deli | 0017 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 DL-1255 电子计算器 计算器 | 得力/deli | DL-1255 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 7 | 格之格LT2451墨粉盒 墨粉/碳粉 | 格之格 | LT2451 | 5 | 165.0 | 825.0 | |
| 8 | DELI 7102 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7102 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 9 | 齐心 B3095 订书机 | 齐心/Comix | B3095 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 10 | 联想/lenovoLD2451联想 硒鼓 | 联想/lenovo | LD2451 | 5 | 160.0 | 800.0 | |
| 11 | 齐心/ComixA1297齐心 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 12 | 齐心/ComixA1297齐心 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 齐心/ComixA1297齐心 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 14 | 天章/TANGO9638天章 标签打印纸/条码纸 | 天章/TANGO | 9638 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
| 15 | 联想/lenovoLT201联想 墨粉联想适用碳粉 联想m7400 m7205 LJ2400 M7450F碳粉兄弟mfc-7360 m7205 dcp7057 7380 TN2325 1035打印机通用墨粉 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LT201 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 16 | 得力/deli635****977303 胶水 | 得力/deli | 6354 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: