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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 魔法龙 112********814 77喷胶 | 魔法龙112********814 | 瓶 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 得力 切割/雕刻垫板 | 得力/deli得力78400切割垫板(绿)块*1 | 块 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 得力 雕刻刀 | 得力/deli雕刻刀 | 套 | 40.00 | 8 | 320 |
| 4 | 得力 851****83844 奖状/证书 | 得力/deli851****83844 | 包 | 71.00 | 15 | 1065 |
| 5 | 得力 PT3272 胶装本 | 得力/deliPT3272 | 本 | 240.00 | 4 | 960 |
| 6 | 宸学文具 特殊锁具 | 宸学文具100********258 | 个 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 7 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67848 | 包 | 16.00 | 10.5 | 168 |
| 8 | 得力 6071 剪刀 | 得力/deli6071 | 把 | 21.00 | 5 | 105 |
| 9 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力0326订书机12#(混)(台) | 得力/deli326 | 件 | 5.00 | 14 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王军
联系电话: ****762****
传真:
地址: **省**市**县**北****财政局))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇盱江大道298号
附件信息: