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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 DL-435 硒鼓 | 奔图/PantumDL-435 | 个 | 10.00 | 320 | 3200 |
| 2 | 奔图 TO-5100H 粉盒 | 奔图/PantumTO-5100H | 盒 | 11.00 | 220 | 2420 |
| 3 | 闪迪 SDCZ810-128G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ810-128G-Z46 | 只 | 2.00 | 78 | 156 |
| 4 | 朗科 U185 朗科(Netac)U185高速USB3.0 U盘 | 朗科/NetacU185 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 联强LT2441碳粉(单支装) 适用兄弟7360碳粉 TN2215 2240 2250 7470 | 联强LT2441 | 瓶 | 39.00 | 70 | 2730 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王军
联系电话: ****762****
传真:
地址: **省**市**县**北****财政局))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇迎宾大道1号5栋9附34号
附件信息: