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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 【加热水箱】 | 无品牌加热水箱 | 个 | 1.00 | 630 | 630 |
| 2 | 【加热棒】 | 无品牌加热棒 | 个 | 1.00 | 370 | 370 |
| 3 | 汇通 汇通RO膜 | 汇通HT002 | 套 | 7.00 | 298 | 2086 |
| 4 | AAA级颗粒碳UDF10寸 | 无品牌hxt | 套 | 14.00 | 98 | 1372 |
| 5 | AAA级颗粒碳UDF | 无品牌无型号 | 套 | 2.00 | 420 | 840 |
| 6 | 汇通 汇通商用膜 | 汇通RO4040 | 套 | 1.00 | 980 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓东
联系电话: ****684****
传真:
地址: 芦林****大队
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区志敏大道455号2-7