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| ****进行2025年财务报表审计服务 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| (1)内部控制体系: 涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素,重点关注与财务报告、资产安全、合规管理及运营效率相关的关键控制点。 (2)财务收支活动: 审计期间内所有财务收入与支出业务的真实性、合法性、合规性及效益性。 (3)投资项目: 审计期间内所有已立项、在建及完工的重大投资项目,覆盖项目立项、可行性研究、决策审批、资金筹措、招标采购、合同管理、工程建设、竣工决算、后续评价等全流程环节。 | ||
| 否 | ||
| 投资额(¥350,000元) | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 按合同双方协商约定。 | ||
| 暂不做评估与测算 | ||
| 费用计算方式:****2025年计算审计费用的2025年资产累计金额共1,089,509.41万元。 本项目服务费用参考《****物价局****事务所服务收费有关问题的通知》(粤价〔2011〕313 号)文件收费标准,结合市场调节价、工作难度、评估项目、时间要求等因素,下浮60%。本次审计服务费暂定为¥350,000.00元(大写壹拾壹万伍仟叁佰柒拾伍元叁角柒分),具体以合同约定为准。 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 2026-01-30 17:30:00 |