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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NEA815938X****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli7107 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 南孚 5号电池40粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池40粒装 | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 10.00 | 14.4 | 144 |
| 4 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli78554 | 盒 | 3.00 | 17.5 | 52.5 |
| 7 | 晨光 ADM94814B 晨光经济型55mm档案盒(蓝/黑)ADM94814 | 晨光/M GADM94814B | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱艳
联系电话: 158****3713
传真:
地址: **镇卓越家园C1栋门市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: