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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0502
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0368 订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-ET7 绝缘电胶布 | 10 | 40.0 | 公牛/BULL\GN-ET7 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸环卫 36*55 袋子黑色/白色 | 100 | 400.0 | 蓝鲸环卫\36*55 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7738 便利贴 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 138.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 14 | 140.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |