招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
****医院2024-2025年度 财务报表和财务收支及管理审计项目
需求基本信息
发布时间: 2026-01-29 09:31
采购编号: ****
其他要求:
1. 核心审计范围:对医院2024年1月1日至2025年12月31日期间的财务报表和财务收支及管理进行审计。具体范围应包括:财务报表和审计:依据《政府会计制度》及相关规定,对资产负债表、收入费用表、现金流量表等财务报表和发表审计意见。财务收支审计:审计医院收入的真实性、合规性,支出的合法性、效益性。内控与风险管理:关注重点业务(如采购、资产管理)的内部控制情况,评估财务风险。
2. 服务成果:针对每个审计年度,分别出具标准无保留意见(或根据实际情况)的审计报告。出具管理建议书,针对审计中发现的内控缺陷和财务管理问题提出改进建议。满足甲方所有要求。
采购需求方信息
****
刘韬
023-****9679