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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴 床头卡 卡片 大号 一张 | 晨光/M GYS-20 | 本 | 5000.00 | 0.4 | 2000 |
| 2 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 不干胶标签 一张 | 得力/deli7151 | 件 | 20000.00 | 0.25 | 5000 |
| 3 | 晨光 YS-67 便签本/便条纸/N次贴 床头卡 卡片 小号 一张 | 晨光/M GYS-67 | 件 | 5000.00 | 0.25 | 1250 |
| 4 | 得力 5511 文件袋 病案袋 一个 | 得力/deli5511 | 个 | 3000.00 | 1.1 | 3300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝爽
联系电话: 155****7333
传真:
地址: **街777号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: