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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈乐
项目联系电话:177****6473
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**伊犁**县吐尔根乡
采购单位联系人和联系方式:巴合艾力:189****0811
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****01008
采购单位预算编码:022024
三、成交信息
成交日期:2026年1月29日
总成交金额(元):1595 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁洲**县**街147****广场2-18号商铺 | 1595.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绘威 学生用印 皮纹纸 | 绘威 | 皮纹纸 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 2 | 名博 财务证明用品 档案封皮 | 名博 | 封皮 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 4 | 得力 DL009 美工刀 | 得力/deli | DL009 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 5 | 苏泊尔 电热水壶/保健养生壶配件 | 苏泊尔/SUPOR | SW-15YJ31 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 6 | 英雄 H602 钢笔 | 英雄/HERO | H602 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 7 | 得力 5617 档案盒7.5厘米 | 得力/deli | 5617 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: