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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3223N****202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 只 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 得力 5694 档案盒 得力(deli)10只80mmA4牛皮纸档案盒文件盒 文件资料收纳盒 | 得力/deli5694 | 包 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 5 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 1.00 | 14 | 14 |
| 7 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 2.00 | 14 | 28 |
| 8 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办事处
联系电话: 132****5255
传真:
地址: 辽河路2600号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: