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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0X206****26204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒源祥 中国红 围巾/围脖 围巾 | 恒源祥中国红 | 条 | 10.00 | 50 | 500 |
| 2 | 金力 喷瓶/面霜分装瓶 保温杯真空食品级不锈钢8930-本色-2000ML 保温48H | 金力8930 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄文霞
联系电话: 158****2908
传真:
地址: **市**区鸿兴路301号 ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: