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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M010********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 1.00 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 武夷 椰油洗衣皂 238g 洗衣皂 | 武夷椰油洗衣皂 238g | 块 | 30.00 | 4 | 120 |
| 3 | 得力 7382 优酷7382修正液(白)(只) | 得力/deli7382 | 只 | 1.00 | 3.2 | 3.2 |
| 4 | 家用梯/脚凳 | 无品牌无型号 | 个 | 4.00 | 26 | 104 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张潮
联系电话: ****701****
传真:
地址: 高新大道19号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市月****开发区阳光三区12栋5单元601室
附件信息: