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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0321
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尿管 | 20 | 240.0 | 无品牌\尿管 | 验收通过 | |
| 2 | 刷子 | 4 | 30.0 | 无品牌\刷子 | 验收通过 | |
| 3 | K2接线子 | 2 | 74.0 | 无品牌\K2接线子 | 验收通过 | |
| 4 | 纽扣电池 | 25 | 87.5 | 无品牌\纽扣电池 | 验收通过 | |
| 5 | 兰**笔 | 500 | 850.0 | 无品牌\兰**笔 | 验收通过 | |
| 6 | 挂钩 | 150 | 150.0 | 无品牌\挂钩 | 验收通过 | |
| 7 | ** | 50 | 500.0 | 无品牌\** | 验收通过 | |
| 8 | 水瓶胆 | 30 | 300.0 | 无品牌\水瓶胆 | 验收通过 | |
| 9 | 印泥 | 10 | 30.0 | 无品牌\印泥 | 验收通过 | |
| 10 | 美工刀 | 20 | 80.0 | 无品牌\美工刀 | 验收通过 | |
| 11 | 卫生纸刀切 | 100 | 350.0 | 无品牌\卫生纸刀切 | 验收通过 | |
| 12 | A6相片纸 | 19 | 95.0 | 无品牌\A6相片纸 | 验收通过 | |
| 13 | 双面胶 | 10 | 159.0 | 无品牌\双面胶 | 验收通过 | |
| 14 | 机顶盒遥控器 | 20 | 500.0 | 无品牌\机顶盒遥控器 | 验收通过 | |
| 15 | 盐袋 | 50 | 480.0 | 无品牌\盐袋 | 验收通过 | |
| 16 | 一次性纸杯 | 4000 | 400.0 | 无品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 17 | 一次性塑杯320 | 160 | 960.0 | 无品牌\一次性塑杯320 | 验收通过 | |
| 18 | 洗衣粉 | 20 | 510.0 | 无品牌\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |