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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N076********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 晨光/M GARP57901 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
| 2 | 可得优 5016 订书机(加厚版) | 可得优/KW-TRIO5016 | 个 | 3.00 | 148 | 444 |
| 3 | 利得 0679 垃圾袋 | 利得0679 | 包 | 8.00 | 30 | 240 |
| 4 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 金得利 Q313 报告夹 抽杆夹 | 金得利/KinaryQ313 | 包 | 26.00 | 19.8 | 514.8 |
| 6 | 勤诺斯 200mm 票夹/长尾夹 | 勤诺斯200mm | 盒 | 18.00 | 36 | 648 |
| 7 | 日记本 | 无品牌968301 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕孜力牙﹒伊力江
联系电话: 135****9981
传真:
地址: **街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: