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****关于PU/PVC****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于PU/PVC****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈诗晴
项目联系电话:186****1621
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**街18号
采购单位联系人和联系方式:咸莉:181****7789
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****09220
采购单位预算编码:108002
三、成交信息
成交日期:2026年1月29日
总成交金额(元):806 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市文化路宏图小区门头 | 806.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 33050 PU/PVC笔记本/活页本 | 得力/deli | 33050 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
| 2 | 得力 0399 订书机/订书机 | 得力/deli | 0399 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 3 | 得力 S95 中性笔/笔 | 得力/deli | S95 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 4 | 得力 0217 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0217 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 5 | 利百代 MS-75 印油/印泥/**/** | 利百代/LIBERTY | MS-75 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒/胶棒 | 得力/deli | 7093 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 7 | 晨光 AWG97049 胶水/胶水 | 晨光/M G | AWG97049 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0012 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 9 | 得力S137中性笔 | 得力/deli | S137 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: