开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00422
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 P0012S 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 得力 7302-6 得力 7302-6 液体胶 | 得力/deli7302-6 | 支 | 21.00 | 12 | 252 |
| 3 | 晨光 APMY2219 晨光 APMY2219 记号笔 | 晨光/M GAPMY2219 | 支 | 20.00 | 42 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****770****
传真:
地址: 长征大道西52号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县贡江镇银坑路西侧、梓山**侧、**大道北侧地块碧桂园1-11#幢00-0112号