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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥克斯 NSB-80H1其它商业机电小太阳取暖炉 | 1 | 50.0 | 奥克斯/AUX\NSB-80H1 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-B3440 电源插座 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 4 | 144.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP83007 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\AGP83007 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT26200 抽纸 | 1 | 225.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9574 垃圾袋 | 40 | 300.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APS95672 卷笔刀/削笔器 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\APS95672 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD97354 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 10.0 | 晨光/M G\AJD97354 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 14 | 42.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S18 中性笔 | 11 | 396.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 1 | 125.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7093 胶棒 | 6 | 180.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |