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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE584********6401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力(deli)250ml一次性纸杯/水杯 | 得力/deliLL18 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 得力 S303 圆珠笔 | 得力/deliS303 | 支 | 20.00 | 39 | 780 |
| 3 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 4 | 得力 0011 24/6加厚不锈钢订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 得力 73614 素描/素写本 | 得力/deli73614 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
| 7 | 齐心 C5816 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5816 | 本 | 40.00 | 26 | 1040 |
| 8 | 得力 3716ES 有线鼠标 | 得力/deli3716ES | 个 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜巍巍
联系电话: 159****4680
传真:
地址: 露水河镇北山街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: