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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 2 | 晨光 ABS92897 晨光/M G ABS92897 订书机 | 晨光/M GABS92897 | 台 | 55.00 | 29.8 | 1639 |
| 3 | 晨光 ABS92626 晨光/M G ABS92626 订书钉 | 晨光/M GABS92626 | 包 | 13.00 | 19.5 | 253.5 |
| 4 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 支 | 40.00 | 50 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈甜添
联系电话: ****969****
传真:
地址: 泰****镇**片区玉华大道与钦顺路交叉口东南角
2、供应商名称: ****
地址: **省**市泰****市泰**香寓花城1#46号
附件信息: