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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7665
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理光 DX3443C (500cc/瓶*5支)原装黑油墨 | 1 | 340.0 | 理光/RICOH\DX3443C | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 ****470 纸杯 整箱装 228ML*20包*100只装 | 1 | 280.0 | 妙洁/magic\****470 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 90*120cm 垃圾袋 50只/把 | 6 | 288.0 | 越洋\90*120cm | 验收通过 | |
| 4 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG | 4 | 548.0 | 斯铂格\BGS-223 | 验收通过 | |
| 5 | 贵鑫 20L 84消毒液 | 2 | 240.0 | 贵鑫\20L | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |