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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3205 热敏收银纸 | 得力/deli3205 | 个 | 12.00 | 1.5 | 18 |
| 2 | 得力 书法用纸 对联纸32*180 | 得力/deli对联纸 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 一得阁 精制墨汁100g 文房墨汁 | 一得阁精制墨汁100g | g | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 卡片 贺卡/卡片 政治生日贺卡 | 得力/deli卡片 | 张 | 120.00 | 4 | 480 |
| 5 | 001 收纳箱 化妆品收纳盒/包 收纳盒 | 001收纳箱 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 6 | 得力 8386 档案袋 | 得力/deli8386 | 个 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 7 | 申士 活页替芯 | 申士/SNSIR9孔活页芯 | 包 | 30.00 | 7.5 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段慧
联系电话: 133****0820
传真:
地址: **镇中华南路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: