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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JL110 双面胶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\JL110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5952 档案袋 | 10 | 130.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92616 订书钉 订书针 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 10 | 298.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 5 | 加厚塑料凳子 | 10 | 250.0 | A\加厚塑料凳子 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVJ38 打印/复印纸 a4打印纸彩色整件 | 1 | 168.0 | 晨光/M G\APYVJ38 | 验收通过 | |
| 7 | AWG97003 胶水 晨光液体胶 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |