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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6220 塑料直尺 各类尺/三角板 | 得力/deli6220, | 把 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES, | 支 | 144.00 | 1 | 144 |
| 3 | 得力 9063 分页纸/索引纸 | 得力/deli9063, | 包 | 24.00 | 4 | 96 |
| 4 | 得力 7737 76*76mm 1包100张 百事贴(混) | 得力/deli7737, | 包 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 5 | 标签贴纸 不干胶粘纸贴 | 无品牌BQ-392501, | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 得力 6824 小双头油性记号笔记号笔/粗笔黑色整盒12支 | 得力/deli6824, | 支 | 100.00 | 1.8 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 国威
联系电话: 187****0245
传真:
地址: **镇小街园26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: