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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8969
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8725 磁钉 | 1 | 25.0 | 得力/deli\8725 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 50167磁吸棉擦 | 2 | 12.0 | 得力/deli\8725 | 验收通过 | |
| 3 | S536 白板笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S536 | 验收通过 | |
| 4 | ** SM-3192 热水瓶 | 1 | 120.0 | **\SM-3192 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2041S 美工刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0231 订书钉扒钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 5 | 27.5 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 板架 | 1 | 364.0 | 得力/deli\MB712 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |