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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:达丽哈
项目联系电话:0994-****299
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**西路82号民政大楼
采购单位联系人和联系方式:张志宏:199****1897
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****51145
采购单位预算编码:318002
三、成交信息
成交日期:2026年1月30日
总成交金额(元):1573 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******州**县中华路绥来综合楼1单元1010室 | 1573.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 一美 40*40 装扮用品 福字 | 一美 | 40*40 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 2 | 一美 50*50 装扮用品 福字 | 一美 | 50*50 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 3 | 白雪 GR05 替芯/铅芯 中性笔笔芯 | 白雪 | GR05 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 4 | 锦厦 JS-9225 记事本 会议记录本 | 锦厦 | JS-9225 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 齐心 DS-624 单据/收据/凭证 出库单 | 齐心/Comix | DS-624 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 6 | 云朗 100# 灯笼 | 云朗 | 100# | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 莱特 32K 学生用笔记本 笔记本 | 莱特 | 32K | 25 | 3.5 | 87.5 | |
| 8 | 一美 装扮用品 窗花 | 一美 | 窗花 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 9 | 时尚灯笼 150# 灯笼 | 时尚灯笼 | 150# | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 10 | **红 对联纸. 书法用纸 对联纸 | **红 | 对联纸. | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 善琏湖笔 对联 | 善琏湖笔 | 善琏湖笔对联纸 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 12 | 创意 8819 拉杆夹 | 创意 | 8819 | 20 | 1.2 | 24.0 | |
| 13 | 创意 8815 拉杆夹 | 创意 | 8815 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 14 | 昭图 5518 文件袋 | 昭图/ZHAOTU | 5518 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 15 | 齐心 B2667 固体胶 | 齐心/Comix | B2667 | 6 | 4.5 | 27.0 | |
| 16 | 昭图 F118 档案袋 | 昭图/ZHAOTU | F118 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 17 | 奥德美 GP-009 中性笔 | 奥德美 | GP-009 | 36 | 1.0 | 36.0 | |
| 18 | 太阳 光敏印油10ml 光敏印油 | 太阳 | 光敏印油10ml | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 19 | 得力/deli 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 20 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: