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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M013********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC99381 板擦 | 晨光/M GASC99381 | 个 | 2.00 | 7.2 | 14.4 |
| 2 | 晨光 ACT78001 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT78001 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 3 | 晨光 AXPQ4201 橡皮 | 晨光/M GAXPQ4201 | 块 | 2.00 | 3.4 | 6.8 |
| 4 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 瓶 | 3.00 | 5.2 | 15.6 |
| 5 | 晨光 AWP308D6 铅笔 | 晨光/M GAWP308D6 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 6 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 晨光/M G晨光ARPM2001 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 晨光 ABS92843 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92843 | 盒 | 40.00 | 9.5 | 380 |
| 8 | 得力 5589 文件袋 | 得力/deli5589 | 个 | 40.00 | 12.4 | 496 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周怡铭
联系电话: ****018
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县戈坪乡戈坪街
附件信息: