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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M013********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-102 电源插座 | 公牛/BULLGN-102 | 个 | 10.00 | 42.75 | 427.5 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 100.00 | 11.4 | 1140 |
| 3 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 180.00 | 28.5 | 5130 |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 组 | 100.00 | 23.75 | 2375 |
| 5 | 利兵 纸杯 纸杯 | 利兵纸杯 | 包 | 20.00 | 16.15 | 323 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟茂华
联系电话: ****703****
传真:
地址: **县**北路2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县果园新村78号(书香大邸9****超市)
附件信息: