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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4842
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 EA6017 档案袋 | 10 | 45.0 | 齐心/Comix\EA6017 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5260 资料册5260 | 4 | 64.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S657 中性笔红色水笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 4 | 信发 不干胶标签口取纸 | 2 | 40.0 | 信发\92 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6055 剪刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 双面胶 | 4 | 8.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
| 7 | 利尔康 家居消毒液 | 5 | 15.0 | 利尔康/LIRCON\3620 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5924 得力/deli 5924牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10个/包) | 50 | 200.0 | 得力/deli\5924 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 4 | 300.0 | 茶花\c28005 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9217 文件座/文件架/文件框 | 5 | 195.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 彩纸7391 | 10 | 80.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 MH2200-01 抽纸 | 10 | 110.0 | 得力/deli\MH2200-01 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 2 | 24.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 15 | 抹布 | 6 | 18.0 | 无品牌\30*70 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 116.0 | 妙洁/magic\38m | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |