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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1067
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 240 | 669.6 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 定制包装袋/纸/箱 | 84 | 84.0 | 得力/deli\百元 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPB4501 针管笔 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\AGPB4501 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 16 | 32.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95106B 板夹 | 2 | 22.5 | 晨光/M G\ADM95106B | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 5 | 124.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 22 | 326.04 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94812 档案盒 | 36 | 252.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) | 4 | 390.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 YS-68 便签本/便条纸/N次贴 | 9 | 31.05 | 晨光/M G\YS-68 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 复写纸 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\16K | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\RB5410 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 磁性贴 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ASC99366 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 画板/画架 | 1 | 50.0 | 得力/deli\33355 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM94521A 文件夹 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ADM94521A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9072 胶水 | 60 | 120.0 | 得力/deli\9072 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92639 票夹/长尾夹 | 8 | 46.88 | 晨光/M G\ABS92639 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS92708 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92708 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 资料册 | 14 | 238.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 账本/账册 | 2 | 15.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 105 | 140.7 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 288 | 596.16 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ABS91640 订书机 | 5 | 95.0 | 晨光/M G\ABS91640 | 验收通过 | |
| 25 | 齐心 B3711 印油/印泥/** | 2 | 27.0 | 齐心/Comix\B3711 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 384 | 380.16 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 2 | 65.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |