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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2026000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli S856直液式走珠笔(黑)、(红)、(蓝) | 得力/deliS856, | 盒 | 2.00 | 14.65 | 29.3 |
| 2 | 得力/deli 18503碱性电池24粒(黑)(单位:包) | 得力/deli18503, | 盒 | 2.00 | 33.66 | 67.32 |
| 3 | 得力/deli 2192 U盘 64G (银) (单位:个)(****19234PCS)DDL | 得力/deli2192, | 个 | 10.00 | 172.26 | 1722.6 |
| 4 | 得力/deliS148大容量中性笔0.7mm子弹头(黑)12支 | 得力/deli得力S148, | 盒 | 2.00 | 26.9 | 53.8 |
| 5 | 得力/deli 7941皮面笔记本(混)-120页-18K(本) | 得力/deli7941, | 本 | 19.00 | 27.06 | 514.14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈铁文
联系电话: 155****5477
传真:
地址: 人民路231号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: