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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4596
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 15.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM92988 档案盒 | 12 | 84.0 | 晨光/M G\ADM92988 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 1 | 90.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1008 水笔 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1008 水笔 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 6 | 稻草熊 收纳箱/盒/袋 | 1 | 70.0 | 稻草熊\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5617 档案盒 | 12 | 156.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 彩色复印纸A4 80g浅红色 | 4 | 60.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5606 档案盒 | 12 | 108.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |