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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吾哈尼沙﹒艾麦尼亚孜
项目联系电话:130****2784
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市伊里其乡肖拉克路6号
采购单位联系人和联系方式:刘静虎:177****4777
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****20121
采购单位预算编码:017002
三、成交信息
成交日期:2026年2月1日
总成交金额(元):14825 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市**北路延伸段和丰小区4号路1层113号 | 14825.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 纽赛 NS193 胶棒 | 纽赛/NUSIGN | NS193 | 26 | 2.0 | 52.0 | |
| 2 | 得力 S555 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deli | S555 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
| 3 | 得力 0012L 订书钉 订书针 | 得力/deli | 0012L | 76 | 5.0 | 380.0 | |
| 4 | 得力 5684 75mmA4档案盒 | 得力/deli | 5684 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 5 | 才进 CZ192A 墨粉/碳粉 碳粉 | 才进 | CZ192A | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 6 | 得力 奖杯 | 得力 | 奖杯 | 8 | 39.0 | 312.0 | |
| 7 | 得力 水晶奖杯 奖杯 | 得力 | 水晶奖杯 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
| 8 | 得力 卡纸 | 得力/deli | 卡纸 | 420 | 18.0 | 7560.0 | |
| 9 | 广博 PJ5230 24只装长尾夹子 票夹/长尾夹 | 广博/Guangbo | PJ5230 | 52 | 15.0 | 780.0 | |
| 10 | 得力 3344 荔枝纹磁扣皮面本笔记本-16K/120张(黑) 记事本 | 得力/deli | 3344 | 32 | 25.0 | 800.0 | |
| 11 | 得力 0486 订书机 | 得力/deli | 0486 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
| 12 | ** 文房墨汁 | ** | 450cc | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 13 | 得力(deli)透明高粘文具胶带/小胶带 12mm*30Y(27.3m) 单卷装 创意枕式包装 30009 | 得力 | 30009 | 61 | 1.0 | 61.0 | |
| 14 | 得力 33460 中性笔 | 得力/deli | 33460 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
| 15 | 得力 33460 中性笔 | 得力/deli | 33460 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
| 16 | 75消毒液 | 利尔康/LIRCON | 75消毒液 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: