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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1715
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 号码牌 | 1 | 15.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | POP广告纸/KT板 | 1 | 43.0 | 无品牌\KT板 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2004 美工刀 | 1 | 3.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 中性笔S656直液中性笔 | 24 | 36.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7655 记事本 | 80 | 360.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 奖状/证书6K | 27 | 540.0 | 得力/deli\50705 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm | 170 | 170.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |